Добрый день!У нас ООО на ОСН,иногда бывают такие случаи-покупаем товар ДТ41 Кт 60,продаем этот же товар,но проводим как услугу(акт) ДТ62 Кт90.01. Но купили-то как товар,и он числиться.Вопрос-как правильно его списать?
Comments
Здравствуйте.
Цитата: продаем этот же товар,но проводим как услугу(акт) ДТ62 Кт90.01.Но купили-то как товар,и он числиться.Вопрос-как правильно его списать?
Проводка Д 62 К 90 верная. Дальше идет списание себестоимости проданного товара Д 90.02 К 41 и отражение НДС с реализации Д.90.03 К 68.02. У вас в первичных документах какое наименование стоит?
simport, полная проводка в реализации: Дт 62 Кт 90.01 Дт 90.03 Кт 68.02 как видите,списание с/с нет,значит надо как-то вручную. Могу ли я с 41 сразу списать на 90.02 вручную?т.к если я с 41 на 20 счет,а потом по идее он должен закрыться на 90.02,ТО ОН НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Цитата: Могу ли я с 41 сразу списать на 90.02 вручную?
Можете, только все ручные операции не ложатся в Декларации а вы в какой программе работаете?
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.
Цитата: проводим как услугу(акт)
Если будете проводить Товары (накладная), то у вас в учете будет всё в порядке.
Цитата: т.к если я с 41 на 20 счет,а потом по идее он должен закрыться на 90.02,ТО ОН НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
это не верно. 20 счет - предназначен для учета затрат по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг. У вас его не может быть, т.к. вы продаете товар.
simport, согласна,тогда как списать?
Цитата: согласна,тогда как списать?
Д 90.02 К 41 - это проводки. А дальше всё зависит от периода, за который у вас не списана себестоимость. Если это только сейчас, то целесообразнее удалить из 1С все документы Услуги (Акт) и создать документы Товары (накладная). Если период закрытый, тогда списание можете сделать Операции, введенные вручную.